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      關于征求《內部審計業務外包管理準則》(征求意見稿)意見的通知

      2018-03-24 15:03:52

      各級內部審計(師)協會、各內審機構及內審人員:
        為適應內部審計發展的需要,進一步完善內部審計準則體系,中國內部審計協會組織起草了《內部審計業務外包管理準則》,目前已形成了征求意見稿(見附件)。
        請各相關單位積極組織內審人員提出意見和建議,并于2018年4月10日前將意見發至我會準則與學術部電子郵箱。我會將根據各方反饋意見對征求意見稿進行完善后正式發布。
        聯系人:中國內部審計協會準則與學術部 尤廣輝
        電話:010-82199847
        電子信箱:
      zhunze@ciia.com.cn
        通訊地址:北京市海淀區中關村南大街4號,郵編:100086

          附件:內部審計業務外包管理準則(征求意見稿)

                         

       中國內部審計協會

      2018年3月23

       

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